個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,如何快速更正?
ITS扣繳客戶端中部分錯(cuò)誤數(shù)據(jù)修改功能已正式上線。如果您發(fā)現(xiàn)以往申報(bào)期數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤的話,可通過扣繳客戶端和辦稅服務(wù)廳兩個(gè)渠道辦理更正申報(bào)。
接下來就和小編一起進(jìn)入扣繳客戶端開始實(shí)務(wù)操作吧~
首先進(jìn)入扣繳客戶端,選擇需更正的“稅款所屬月份”,點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】—【4.申報(bào)表報(bào)送】—【更正申報(bào)】,進(jìn)行更正申報(bào)。更正數(shù)據(jù)既可以“手工”“修改”,也可通過申報(bào)表“導(dǎo)入”修改。
手工修改方式下
可通過右上角的【展開查詢條件】定位具體人員。
當(dāng)需要修改的人員較多,且修改的數(shù)據(jù)項(xiàng)和金額一致時(shí),可點(diǎn)擊【更多操作】—【批量修改】
導(dǎo)入申報(bào)表修改方式下
導(dǎo)入申報(bào)表時(shí),可導(dǎo)入全部人員明細(xì)(不需要修改的人員明細(xì)保持不變),也可以只導(dǎo)入需要修改的人員明細(xì)(導(dǎo)入模板中將不需要修改的人員明細(xì)刪除)。
但需要特別注意的是,導(dǎo)入的申報(bào)表要包括收入、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除等明細(xì)數(shù)據(jù)。如只填寫收入,未填寫其他明細(xì),原申報(bào)表的其他明細(xì)金額(除專項(xiàng)附加扣除)將被清零。
導(dǎo)入申報(bào)表前的原始明細(xì)數(shù)據(jù):
只導(dǎo)入需要更正的人員數(shù)據(jù):
導(dǎo)入后的申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù):
完成申報(bào)表更正后,點(diǎn)擊【重新計(jì)算】,重新計(jì)算更正申報(bào)后的應(yīng)補(bǔ)退稅額。
完成稅款重新計(jì)算和附表填寫后,若發(fā)現(xiàn)個(gè)別申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,直接修改后點(diǎn)擊【重新計(jì)算】即可;若發(fā)現(xiàn)更正后的所有申報(bào)數(shù)據(jù)均存在問題,可點(diǎn)擊【撤銷更正】,將所有數(shù)據(jù)恢復(fù)到更正前的申報(bào)數(shù)據(jù),重新發(fā)起更正申報(bào);若申報(bào)數(shù)據(jù)無誤,可點(diǎn)擊【發(fā)送申報(bào)】,報(bào)送申報(bào)明細(xì)。完成報(bào)送申報(bào)后,點(diǎn)擊【獲取反饋】,可獲取申報(bào)反饋結(jié)果。
若涉及更正往期申報(bào)數(shù)據(jù),需對后期月份進(jìn)行逐月更正。后期數(shù)據(jù)不存在錯(cuò)誤的情況下,可直接進(jìn)入稅款計(jì)算中,點(diǎn)擊【重新計(jì)算】,重算當(dāng)月累計(jì)數(shù)據(jù)和應(yīng)補(bǔ)退稅額。稅款重新計(jì)算后,進(jìn)入發(fā)送申報(bào)表界面,點(diǎn)擊【發(fā)送申報(bào)】,報(bào)送后期月份重新計(jì)算的申報(bào)結(jié)果。
更正申報(bào)時(shí),還有6個(gè)注意事項(xiàng)需提醒您關(guān)注的是:
?1.更正往期申報(bào)時(shí),為避免出現(xiàn)管理風(fēng)險(xiǎn),扣繳客戶端不允許新增人員并補(bǔ)報(bào)扣繳申報(bào)記錄;同時(shí)也不允許對人員的專項(xiàng)附加扣除享受金額進(jìn)行修改(將人員整條申報(bào)信息刪除的情況除外)。若要修改上述出現(xiàn)的兩種情形,需前往辦稅服務(wù)廳(或主管稅務(wù)所)更正。
?2.扣繳單位發(fā)現(xiàn)歷史扣繳申報(bào)數(shù)據(jù)存在錯(cuò)誤且差異較小的,納稅年度內(nèi),可以在當(dāng)前屬期進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整并重新累算;如果差異較大,或者納稅人對往期的納稅記錄準(zhǔn)確性要求較高,須逐月更正錯(cuò)誤月份及以后屬期的申報(bào)數(shù)據(jù)。
(即在7月發(fā)現(xiàn)3月屬期扣繳申報(bào)數(shù)據(jù)有誤的話,需依次更正3、4、5、6、7月的屬期信息。)
?3.扣繳客戶端支持扣繳單位對所有員工進(jìn)行全量更正,也支持僅對有錯(cuò)誤的員工進(jìn)行個(gè)別更正。
?4.通過扣繳客戶端更正申報(bào)時(shí),每次更正時(shí),會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份前次有效的申報(bào)記錄表,供扣繳單位留存?zhèn)溆谩?/span>
?5.存在異常申報(bào)情況的,刪除涉及人員的申報(bào)信息時(shí),需要從開始異常申報(bào)的第一個(gè)月刪起。
?6.如果更正涉及月份已在辦稅服務(wù)廳(或主管稅務(wù)所)更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的,暫時(shí)只能去辦稅服務(wù)廳(或主管稅務(wù)所)更正。
都記住了嗎?
還有什么想知道的問題,
請您持續(xù)關(guān)注呦~
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